Indra aumenta su beneficio neto un 27 en el tercer trimestre
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Indra aumenta su beneficio neto un 27 en el tercer trimestre

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Indra ganó un total de 107 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un aumento del 27% respecto al mismo periodo del año anterior, gracias a una destacada evolución tanto en el mercado nacional como en el internacional, informó la compañía en nota de prensa.

Al cierre del tercer trimestre, Indra obtuvo un resultado neto de explotación (EBIT) de 158,5 millones, lo que representa un crecimiento del 33% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Las ventas fueron de 1.590,6 millones, un 61% más y la contratación alcanzó los 1.731 millones, lo que supone un incremento del 57%, situando la cartera de pedidos en 2.199,2 millones, un 27% más.

Según explica Indra, esta evolución se apoya "tanto en el buen comportamiento de los negocios de la compañía como en el efecto de la consolidación de Azertia y Soluziona".

La plantilla total a cierre del tercer trimestre de 2007 es de 23.000 profesionales, de los que casi 5.000 corresponden al mercado internacional.

Favorable evolución

Indra ha tenido una evolución muy positiva en cada uno de los mercados a los que dirige su actividad, si bien en el mencionado periodo han mostrado una mayor fortaleza el mercado Financiero y Seguros, con un incremento del 23%, y el de Administraciones Públicas y Sanidad, con un 18%.

Por su parte, el mercado internacional, que crece por encima de la media de la compañía y que representa un 31% del total de ventas, se distribuye por áreas geográficas entre: Europa, 17%; Latinoamérica, 9%; EEUU y Canadá, 2% y Resto del Mundo, 4%. Destaca la notable evolución de la actividad en el área mediterránea, en EEUU (con una buena evolución del mercado de defensa) y en Latinoamérica, donde los principales mercados continúan siendo México, Brasil y Chile.

Mayor crecimiento

La compañía confirmó su plena confianza en superar los objetivos iniciales para el conjunto del ejercicio, con unos crecimientos superiores al mercado y a la media del sector y con mayor rentabilidad que la que están experimentando sus principales compañías.

De esta forma, la previsión de cierre del presente ejercicio 2007 es la siguiente:

- El crecimiento de ventas se situará en el 11% sobre la cifra consolidada pro-forma de 2006 (1.950 millones de euros), superando los objetivos hechos públicos a comienzos de este ejercicio. Así, en febrero de este año se anunció un rango de crecimiento de las ventas entre el 8%-9% y, al término del primer trimestre, tras la adquisición del 50% de BMB, se elevó al 9,5%-10,5%. Nuevamente, al cierre del primer semestre se elevó el objetivo de crecimiento en la cifra de ventas hasta un rango entre el 10,5% y el 11%. Por tanto, la previsión para el cierre del año se sitúa en la parte alta del último objetivo establecido por la compañía (unos 2.165 millones de euros).

- El margen EBIT para el conjunto del ejercicio se situará, de conformidad con lo previsto, en el 11%, excluyendo los costes de carácter extraordinario y por tanto no recurrentes ligados al proceso de integración de Azertia y Soluziona.

- Frente al objetivo de que la contratación estuviese por encima de la cifra de ventas, se espera alcanzar 2.330 millones de euros, un 8% superior a las ventas, reforzando la cartera de pedidos, que se situará en torno a 2.260 millones de euros.



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