Amper prevé cuadruplicar su EBITDA en 2013
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Amper prevé cuadruplicar su EBITDA en 2013

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(Infodefensa.com) Madrid - Amper prevé multiplicar por cuatro su EBITDA en 2013 alcanzado una cifra de entre 36-42 millones de euros, según el Plan Estratégico 2011-2013 remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este crecimiento se calcula contando con la hipótesis de rentabilización del mercado en España y relanzamiento con riesgo controlado del grupo en América Latina.

Así, entre los objetivos económicos se encuentra la duplicación de las ventas en el mismo horizonte de 2013 con respecto a las obtenidas en 2010, llegado a los 490-520 millones de euros de facturación. En el plan de transformación de la compañía se espera pasar del 35% de facturación internacional y 65% en España, a un 30% en España y 70% internacional.

La integración de eLandia, cuya adquisición permite a la compañía española la presencia en más de 14 paises en el ámbito de América Latina, será efectiva en 2011. Amper prevé "crecimientos de dos dígitos" en esta área regional. Asimismo, según el documento, la compañía espera crecer en exportaciones de Defensa y Seguridad.

El nuevo Plan Estratégico de Amper tiene tres vías de desarrollo: la internacionalización, la eficiencia y la innovación: "Nuestra misión es facilitar la transformación del mercado hacia nuevos modelos de negocio, integrando soluciones sectoriales y tecnologías de comunicaciones".

La internacionalización tiene a América Latina como principal motor de crecimiento en 14 países emergentes con más de 3.000 clientes industriales y 16 operadoras de telecomunicaciones.

La adquisición de eLandia ha significado "un aumento significativo del grupo" de más del 50%, cuyos focos de crecimiento no sólo residen en Estados Unidos y América Latina, sino en Portugal, Marrueco, Suiza Europa del Este, India y Oriente Medio.

En cuanto al mercado español: "La prioridad es ajustar nuestros recursos a la actividad". De tal manera que se responderá a la congelación presupuestaria, los recortes de inversión de grandes clientes y la fuerte presión competitiva con el mantenimiento de los niveles de negocio actuales, el apalancamiento de las capacidades de Seguridad con las de Acceso y Telecomunicaciones, asegurar la rentabilidad a través de una significativa reducción de costes y el aumento de cartera de clientes mediante nuevas soluciones y productos con nuevo foco sectorial.

En cuanto a la eficiencia, además de los ajustes efectuado en ejercicios anteriores, el Plan de Estratégico 2011-2013 contempla la integración de unidades, sociedades y recursos; compartir capacidades de innovación y producto, mayor vocación comercial y al cliente; importante ahorro de costes; y un centro corporativo más eficiente.

Últimos resultados

Los últimos resultados presentados por la compañía, referidos al tercer trimestre de 2010, presentaban pérdidas de 5,8 millones de euros, con respecto al mismo periodo del año anterior. La cifra de negocio alcanzó los 177,7 millones de euros, un 9% menos en el tercer trimestre de 2009.

Así, el EBITDA recurrente se sitúa en 4,4 millones de euros, inferior a los 6,4 millones del ejercicio 2009. El EBITDA contable, después de los gastos no recurrentes, es de 1,6 millones de euros, frente a los 5,7 del tercer trimestre de 2009.



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